Pitch
Op basis van de huidige inzichten verwachten we in 2022 uit te komen op een saldo ZIN/PGB (taakveld 6.72 en 6.82) dat ligt tussen een tekort van € 1,0 miljoen tot een overschot van € 2,5 miljoen ten opzichte van het budget dat ruim € 56 miljoen bedraagt.
Lasten | Baten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Kosten jeugdhulp via zorgaanbieders | € 835.000 | V | € 835.000 | V | |||
Totaal | € 835.000 | V | € - | € 835.000 | V |
Detail
Vanwege het open-einde karakter van de Jeugdzorg houden we daarbij rekening met een bandbreedte: mocht de hogere groei zich, evenals in voorgaande jaren, beperken tot het 1e kwartaal dan kan er onderbesteding van het budget ontstaan van naar verwachting € 2,5 miljoen. Als aan de andere kant de hogere groei niet beperkt blijft tot het 1e halfjaar, kan het budget naar verwachting met € 1 miljoen overschreden worden.
In het budget 2022 houden we rekening met een stijging van de kosten Jeugdzorg. Met name in het 1e halfjaar verwachtten we een hogere instroom doordat het einde van Corona leidt tot inhaalzorg en ook verzwaring van zorg. We baseren de prognose op facturatiegegevens over de eerste drie maanden van 2022. We zien over die maanden inderdaad de verwachte stijging van de kosten. Als die trend, conform uitgangspunt in het budget, zich gedurende een halfjaar voortzet en daarna normaliseert, verwachten we, ook doordat het financiële effect van het woonplaatsbeginsel minder negatief is dan verwacht.